Pelunasan Sales Invoice yang
menggunakan giro, terkadang terjadi ditolak karena cek nya kosong atau saldo
tidak mencukupi sehingga pencairan gironya ditunda . Berikut 2 cara
perlakukan Giro ditolak di Accurate :
- Mengedit Cheque Date/tanggal jatuh tempo transaksi
Customer Receipt yang sudah dibuat ke tanggal kapan Giro tsb dapat
dicairkan. Dari List | Sales | Customer Receipt, double klik di transaksi
pelunasan yang sudah dibuat dan ganti tgl check datenya per tgl giro
tsb cair kemudian pilih Save and close.
- Atau jika sudah tidak diperbolehkan untuk mengedit
transaksi yang sudah lalu maka saat giro tsb ditolak, buat transaksi
Jurnal Voucher sebagai berikut:
(Dr) Giro Mundur
xxxx
(Cr)
Cash/Bank
xxxx
Untuk akun Giro Mundur ini bisa dibuat dari List | Chart of Account, klik New dan pilih tipe akunnya Cash Bank dan nama akunnya Giro Mundur.
Kemudian pada saat giro tsb cair, buat transaksi Jurnal voucher yang baru sebagai berikut:
(Dr)
Cash/Bank
xxxx
No comments:
Post a Comment